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開支預算

經營開支分配

70.       二OO三/O四年度預計經營開支為2,136億元,二OO四/O五年度為2,122億元,二OO五/O六年度為2,034億元,二OO六/O七年度會減至指定的2,000億元目標。二OO三/O四及二OO四/O五年度的開支已包括約86億元作推行第二輪自願退休計劃之用。

71.           在四年內把經營開支由原來預測的2,200億元減少200億元,減幅約百分之九。實際上,各部門所承擔的減幅會大於百分之九,因為一些開支項目,包括公務員退休金及社會保障開支仍會有所增加。為維持整體的節流目標,這些增加需要由部門增加減幅來抵銷。

72.        開支細項方面,我們預計二OO三/O四年度,政府的經常開支總額為2,070億元,較二OO二/O三年度原來預算2,049億元增加百分之一。當中,教育佔百分之二十三點八;社會福利佔百分之十五點八;衞生佔百分之十五點四;輔助服務佔百分之十五點一;保安佔百分之十二點一。我們在制定未來的開支分配時,會考慮社會需求的優先次序。

非經常開支預算

73.        非經常開支在二OO三/O四年度預算為432億元,較本年度原來預算增長百分之零點八。在二OO三/O四至二OO七/O八年度,非經常開支平均每年為425億元,其中約290億元會預留作為工務工程費用。

公共開支

74.   我們預計二OO六/O七年度公共開支是2,625億元,佔當年估計本地生產總值的百分之十八點四,符合我去年三月提出公共開支不應超過經濟百分之二十的指標。

公共/政府開支佔本地生產總值的百分率


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2003| 重要告示