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开支预算
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经营开支分配
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70.
二OO三/O四年度预计经营开支为2,136亿元,二OO四/O五年度为2,122亿元,二OO五/O六年度为2,034亿元,二OO六/O七年度会减至指定的2,000亿元目标。二OO三/O四及二OO四/O五年度的开支已包括约86亿元作推行第二轮自愿退休计划之用。
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71.
在四年内把经营开支由原来预测的2,200亿元减少200亿元,减幅约百分之九。实际上,各部门所承担的减幅会大于百分之九,因为一些开支项目,包括公务员退休金及社会保障开支仍会有所增加。为维持整体的节流目标,这些增加需要由部门增加减幅来抵销。
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72.
开支细项方面,我们预计二OO三/O四年度,政府的经常开支总额为2,070亿元,较二OO二/O三年度原来预算2,049亿元增加百分之一。当中,教育占百分之二十三点八;社会福利占百分之十五点八;卫生占百分之十五点四;辅助服务占百分之十五点一;保安占百分之十二点一。我们在制定未来的开支分配时,会考虑社会需求的优先次序。
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非经常开支预算
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73.
非经常开支在二OO三/O四年度预算为432亿元,较本年度原来预算增长百分之零点八。在二OO三/O四至二OO七/O八年度,非经常开支平均每年为425亿元,其中约290亿元会预留作为工务工程费用。
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公共开支
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74.
我们预计二OO六/O七年度公共开支是2,625亿元,占当年估计本地生产总值的百分之十八点四,符合我去年三月提出公共开支不应超过经济百分之二十的指标。
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